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# 提問 #其他應(yīng)付款借方余額 怎么辦?謝謝

84785007| 提问时间:2023 12/12 11:11
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以調(diào)整到 其他應(yīng)收款? 核算 借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款?
2023 12/12 11:11
84785007
2023 12/12 11:16
這是代收代交水費虧的 已收不上來了漏水情況 一直借方掛著? 還是做營業(yè)外支出平了? 還是有什么好辦法更合理?
鄒老師
2023 12/12 11:37
你好,代收代交水費虧的,那可以這樣做調(diào)整 借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)付款?
84785007
2023 12/12 14:51
這是5年的余額 一塊做到今年行不?
鄒老師
2023 12/12 14:53
你好,可以一起處理的?
84785007
2023 12/12 14:54
年匯不用管這吧?下面附個情況說明?
鄒老師
2023 12/12 14:57
你好,實際發(fā)生的損失,是可以稅前扣除的,不需要管的?
84785007
2023 12/12 16:41
不是本年的也行?是吧
鄒老師
2023 12/12 16:42
你好,實際確認(rèn)損失的時候,是可以扣除的?
84785007
2023 12/12 17:27
好的 謝謝老師
鄒老師
2023 12/12 18:46
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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