當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好。我們是建筑總承包公司,一個(gè)項(xiàng)目的臨建部分(100萬)勞務(wù)分包給勞務(wù)公司30萬(清包工),收到勞務(wù)公司3%增值稅專票,是100萬可以減去分包金額30萬算增值稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不可以減去分包款?還是可以減去分包款繳納增值稅又可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,這個(gè)的話100萬可以減去分包金額30萬算增值稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)意思
2023 12/13 13:19
84784996
2023 12/13 13:20
那我是直接抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,沒有100萬減去分包30萬算可以么?
小鎖老師
2023 12/13 16:20
可以,這個(gè)也是可以的處理方式,你好
閱讀 144