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老師,你好。我們是建筑總承包公司,一個(gè)項(xiàng)目的臨建部分(100萬)勞務(wù)分包給勞務(wù)公司30萬(清包工),收到勞務(wù)公司3%增值稅專票,是100萬可以減去分包金額30萬算增值稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不可以減去分包款?還是可以減去分包款繳納增值稅又可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?

84784996| 提問時(shí)間:2023 12/13 13:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話100萬可以減去分包金額30萬算增值稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)意思
2023 12/13 13:19
84784996
2023 12/13 13:20
那我是直接抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,沒有100萬減去分包30萬算可以么?
小鎖老師
2023 12/13 16:20
可以,這個(gè)也是可以的處理方式,你好
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