問(wèn)題已解決

老師好,我們11月份剛成立的公司,11月份的工資只做了會(huì)計(jì)和法人的工資,以現(xiàn)金的方式發(fā)放,那么我做賬的時(shí)候,現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了,怎么弄

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/13 19:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,那咱這個(gè)現(xiàn)金是哪里來(lái)的呀,是老板給的么 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 - 老板
2023 12/13 19:16
84784949
2023 12/13 19:18
是老板給的,都沒(méi)做這筆分錄,因?yàn)槔习褰o的時(shí)候沒(méi)有單據(jù),需要附啥單據(jù)嗎?
廖君老師
2023 12/13 19:19
您好,咱有沒(méi)有收據(jù),寫個(gè)收據(jù),蓋個(gè)財(cái)務(wù)專用章就可以了
84784949
2023 12/13 19:20
嗯,那么給員工的福利費(fèi)也可以以現(xiàn)金的方式發(fā)放嗎?
廖君老師
2023 12/13 19:20
您好,可以的呀,但我們直接轉(zhuǎn)賬不是更好么,還要取現(xiàn)金
84784949
2023 12/13 19:26
因?yàn)閳?bào)銷的發(fā)票開(kāi)在11月份了,而我現(xiàn)在才做11月份的賬,走不了銀行賬了,等12月份支付的話,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢。
廖君老師
2023 12/13 19:27
您好,可以隔月的 借:管理費(fèi)用等? 貸:其他應(yīng)付款-員工等 12月支付 借:其他應(yīng)付款-員工等? 貸:銀行
84784949
2023 12/13 19:31
我明白了,謝謝老師哈,那我現(xiàn)在做11月份工資,等下月支付怎么做呢。
廖君老師
2023 12/13 19:32
您好,好的 以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的? 個(gè)稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計(jì)提工資)借:管理費(fèi)用-工資? 6000? ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資? 6000 (員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸:其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46 下月發(fā)放時(shí) (實(shí)發(fā)工資)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸:銀行存款? 5241.14 (計(jì)提公司社保)借:管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628? ? ?管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金? 124 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752 (代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保? 627.4? 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46? 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)
84784949
2023 12/13 20:26
好的 謝謝老師了
廖君老師
2023 12/13 20:30
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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