問題已解決

有一小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,與業(yè)主簽了一份前期物業(yè)服務(wù)手冊,手冊內(nèi)未規(guī)定繳納物業(yè)費(fèi)關(guān)于達(dá)到確認(rèn)增值稅的條件。預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi),沒有開具增值稅發(fā)票,然按季度攤銷預(yù)收賬款計(jì)收入?,F(xiàn)有應(yīng)收未收的物業(yè)費(fèi)一部分,這未收的物業(yè)費(fèi)是否應(yīng)該掛入應(yīng)收賬款,計(jì)入預(yù)收賬款進(jìn)行攤銷到收入?

84784964| 提問時(shí)間:2023 12/14 09:01
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
未收的不做分錄,收到,借銀行存款,貸預(yù)收賬款就可以
2023 12/14 09:02
84784964
2023 12/14 09:07
為什么不將應(yīng)收未收部分掛上賬呢?
venus老師
2023 12/14 09:09
你預(yù)收的借方是反映:應(yīng)收的貨款和退回多收的貨款
84784964
2023 12/14 09:12
預(yù)收的增值稅有開發(fā)票的,有部分收沒有開增值稅發(fā)票的,攤銷收入的時(shí)候是否可以將開具增值稅部分一次性結(jié)轉(zhuǎn)至收入?未開發(fā)票按季度攤銷計(jì)入收入?
venus老師
2023 12/14 09:14
都 是分期確認(rèn)收入的
84784964
2023 12/14 09:16
那開票的怎么辦呢?如果超過30萬元不就可能多交增值稅了么?
venus老師
2023 12/14 09:19
開票,紅沖之前未開票收入
84784964
2023 12/14 09:27
前期沒有開發(fā)票的已經(jīng)攤銷計(jì)收入,有政策沒有超過30萬元不繳納增值稅,如都開票不是就要多交增值稅了么?
venus老師
2023 12/14 09:28
不會要,你開了發(fā)票,紅沖了前期的收入,是平的呀
84784964
2023 12/14 09:34
老師:您說的前提是,未開票收入和開票收入是明確區(qū)分的情況下可以做吧。
venus老師
2023 12/14 09:35
對的,同學(xué),是這樣的
84784964
2023 12/14 09:41
好的,謝謝老師!感謝
venus老師
2023 12/14 09:43
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
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