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發(fā)生銷貨退回,錢已退票下月紅沖賬務(wù)處理

84785041| 提問時間:2023 12/14 10:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 把前面的分錄做負(fù)數(shù)處理就可以了
2023 12/14 10:48
84785041
2023 12/14 10:57
10月 收到某某公司管理費(fèi) 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 11月退錢 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸銀行存款 12月沖紅發(fā)票怎么做賬
劉艷紅老師
2023 12/14 11:00
借:應(yīng)收賬款- 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))-
84785041
2023 12/14 11:03
老師你說的賬務(wù)處理不對啊 能寫一下完整的嘛
劉艷紅老師
2023 12/14 11:05
貸: 銀行存款 + 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))- 你也可以做相反的分錄
84785041
2023 12/14 11:11
11月份賬務(wù)款已退 票還沒沖紅 借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸銀行存款 12月沖紅發(fā)票的可以附在11月份退款的這份憑證上嘛
劉艷紅老師
2023 12/14 11:12
票沒沖,你收到錢 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 不能去沖收入呀
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