問(wèn)題已解決

公司股東以無(wú)形資產(chǎn)400萬(wàn)元入股,該無(wú)形資產(chǎn)已經(jīng)累計(jì)攤銷(xiāo)10萬(wàn),現(xiàn)在股東撤資,無(wú)形資產(chǎn)退回股東,不涉及銀行存款。 無(wú)形資產(chǎn)、累計(jì)攤銷(xiāo)和實(shí)收資本應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄? 原來(lái):借:無(wú)形資產(chǎn) 400萬(wàn) 貸:實(shí)收資本400萬(wàn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/14 17:44
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A燕子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好: 借:實(shí)收資本 400 累計(jì)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn) 400 管理費(fèi)用
2023 12/14 17:52
84784992
2023 12/14 18:08
但是那累計(jì)攤銷(xiāo)是以前年度的了,也可以通過(guò)管理費(fèi)用調(diào)整?要稅前扣除嗎?
A燕子老師
2023 12/14 19:25
同學(xué)你好,以前年度的通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
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