問(wèn)題已解決

老師,繳納增值稅賬務(wù)處理怎么做啊

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/20 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行
2023 12/20 16:59
84784983
2023 12/20 17:01
老師,直接做,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅可不可以
郭老師
2023 12/20 17:02
不可以,不可以,不可以
84784983
2023 12/20 17:02
老師,之前都沒(méi)做未交增值稅
郭老師
2023 12/20 17:04
你這樣做不對(duì),你的銷(xiāo)項(xiàng)這樣一直有余額,因?yàn)槟憬欢愂卿N(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之后的
84784983
2023 12/20 17:05
借銷(xiāo)項(xiàng)了也不行?
郭老師
2023 12/20 17:06
也不可以的,因?yàn)槟憬辉鲋刀悾卿N(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2023 12/20 17:06
而且你這個(gè)沒(méi)有體現(xiàn)出結(jié)轉(zhuǎn)的需要繳納的增值稅。
84784983
2023 12/20 17:07
???之前代理 記賬都是那些怎么做的
郭老師
2023 12/20 17:08
不清楚代理記賬那邊怎么做的呀,你去看一下他的賬務(wù)處理不就行了
84784983
2023 12/20 17:24
老師,代理記賬之前做過(guò)這家公司的,我的意思是之前繳納增值稅他們就這樣借:銷(xiāo)項(xiàng)稅額。貸銀行,做的
郭老師
2023 12/20 17:26
不對(duì)的,這個(gè)不正確,改一下吧,按照正確的來(lái)可以吧。
84784983
2023 12/20 17:27
好的老師,還有,就是對(duì)于那種,付給對(duì)方款,未開(kāi)票來(lái),或者票沒(méi)有按轉(zhuǎn)給的款足額開(kāi)票來(lái)的,催對(duì)方無(wú)果的,這種要怎么處理哦
郭老師
2023 12/20 17:28
當(dāng)時(shí)約定的是含稅的開(kāi)發(fā)票的價(jià)格嗎? 什么原因開(kāi)不出發(fā)票來(lái)?
84784983
2023 12/20 17:29
有的時(shí)間太長(zhǎng),公司不在、找不到人、等等
郭老師
2023 12/20 17:30
聯(lián)系不上了這種沒(méi)辦法了 那你正常做賬不允許抵扣所得稅,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的。
84784983
2023 12/20 17:40
按支付的金額做成本么?
84784983
2023 12/20 17:41
只能做成本還是?如果是購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的話沒(méi)開(kāi)票能不能做呢?
郭老師
2023 12/20 17:46
是的,那你就做固定資產(chǎn),次月開(kāi)始折舊,折舊到成本費(fèi)用里面。
84784983
2023 12/20 17:47
附件留什么呢?
84784983
2023 12/20 17:47
老師,這樣計(jì)提對(duì)不對(duì)
郭老師
2023 12/20 17:54
你好,對(duì)方的發(fā)貨單,銀行回單 可以
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