問題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為國家認(rèn)定的先進(jìn)技術(shù)服務(wù)型企業(yè),2022年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)全年取得銷售收入4200萬元,其他業(yè)務(wù)收入600萬元,取得國債利息收入30萬元; (2)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本3100萬元,繳納稅金及附加200萬元; (3)發(fā)生銷售費(fèi)用680萬元(其中廣宣費(fèi)為650萬元);管理費(fèi)用430萬(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元);財務(wù)費(fèi)用70萬元。 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。(保留兩位小數(shù)) 回答: (1)稅前準(zhǔn)予扣除的銷售費(fèi)用為 輸入答案萬元,廣告費(fèi) 調(diào)增 輸入答案 萬元。 (2)會計(jì)利潤總額 輸入答案萬元。

84784988| 提問時間:2023 12/21 18:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,正在回復(fù)題目
2023 12/21 18:16
小林老師
2023 12/21 18:18
您好,1根據(jù)題目,(4200+600)*15%=720>650,所以銷售費(fèi)用扣除680,納稅調(diào)增0
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