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請問老師,本月收到一張代扣代繳的勞務費發(fā)票,金額990.1,稅額9.9,價稅合計1000,我申報個稅是不是按990.1申報呢

84785006| 提問時間:2023 12/25 17:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 申報個稅是按990.1申報
2023 12/25 17:35
84785006
2023 12/25 17:36
我剛剛算稅,算出來是38.02,我這個是怎么做賬呢,收到發(fā)票我做的是:借:管理費用 1000,貸:銀行存款1000,這個個稅怎么做賬呢
bamboo老師
2023 12/25 17:36
您款項已經(jīng)支付了么?應該扣個人的啊
84785006
2023 12/25 17:38
沒有支付,這月收到的票應該下月支付,人家收了1000走,給了我們1000的票,當時談的時候沒提個稅的事,個稅應該我們承擔了,
bamboo老師
2023 12/25 17:44
那只能這樣寫分錄了 借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款
84785006
2023 12/25 17:46
不需要經(jīng)過應交稅費-應交個人所得稅嗎
bamboo老師
2023 12/25 17:48
您前面支付勞務報酬的時候沒有用這個科目 現(xiàn)在也可以不用 當然您要繞一下也可以 借 營業(yè)外支出 貸 應交稅費-個人所得稅 借 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款
84785006
2023 12/25 17:49
如果支付勞務報酬的時候用這個科目是怎么寫呢
bamboo老師
2023 12/25 18:30
借 管理費用 貸 銀行存款 貸 應交稅費-個人所得稅
bamboo老師
2023 12/25 18:30
借 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款
84785006
2023 12/25 18:33
管理費用直接個稅金額算進去嗎
bamboo老師
2023 12/25 18:53
管理費用直接是發(fā)票金額 扣了個人所得稅后支付給對方
84785006
2023 12/25 19:00
那借貸不平啊
84785006
2023 12/25 19:01
我們實際1000的
bamboo老師
2023 12/25 21:38
您已經(jīng)實際支付 寫了分錄了 所以只需要寫 ?借 營業(yè)外支出 貸 應交稅費-個人所得稅 借 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款 您問的是未支付的分錄 您沒有支付 可以扣的啊
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