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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是勞務(wù)派遣公司,這個(gè)月收到勞務(wù)費(fèi),已繳社保,也發(fā)放了工資,但沒有開票,下個(gè)月能開票。 這個(gè)月我該怎么記賬,能把記賬科目給寫一下
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速問速答借勞務(wù)成本代應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資。l
貸銀行
應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅、其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2023 12/26 11:33
郭老師
2023 12/26 11:33
之前你做到主營業(yè)務(wù)成本里面的都改成勞務(wù)成本。
84785033
2023 12/26 11:37
收到勞務(wù)結(jié)算費(fèi)的這一部分怎么記賬呢,借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款
郭老師
2023 12/26 11:39
可以的,可以怎么做的?
84785033
2023 12/26 11:45
老師,這個(gè)月按無票收入記賬報(bào)稅可不可以?
84785033
2023 12/26 11:47
收到款項(xiàng):借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款
郭老師
2023 12/26 11:47
可以的,可以這么做的。
84785033
2023 12/26 11:48
那記賬可以記:借:應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi);記提工資:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬及其他應(yīng)付款(單位保險(xiǎn));發(fā)放的工資走:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
84785033
2023 12/26 11:48
到款項(xiàng):借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款
84785033
2023 12/26 11:49
您看這么記賬對嗎
郭老師
2023 12/26 11:51
可以的,可以這么做的。
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