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老師請問2023年底是不是需要將2018年的遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,計(jì)提2023年的遞延所得稅

84785024| 提問時間:2023 12/27 18:20
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,23年期末如果18年可彌補(bǔ)虧損未使用部分,一般企業(yè)是不能繼續(xù)使用
2023 12/27 18:23
84785024
2023 12/27 18:27
是的2023年也是虧損,老師是將2018年的沖銷計(jì)入未分配利潤還是2023年的減去差額,比如2018年是100萬,2023年是50萬怎么做賬
小林老師
2023 12/27 19:39
您好,是調(diào)整當(dāng)期所得稅費(fèi)用,2018年是100萬,是什么意思?
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