問(wèn)題已解決
小規(guī)模上個(gè)季度開了專票交了增值稅,這個(gè)季度紅沖的,紅沖的發(fā)票是直接沖減這個(gè)季度的收入和增值稅不
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可以的,可以這么做的。
2023 12/28 13:43
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2023 12/28 13:45
紅沖的做會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)收賬款-2,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1,應(yīng)交稅-1
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/28 13:45
你好對(duì)的,是這么做的。
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2023 12/28 13:50
當(dāng)月紅沖的呢,可以直接少做收入嗎,還是先做了,再紅沖呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/28 13:51
對(duì)的是的,哪個(gè)在前哪個(gè)在后都行,反正是一個(gè)月的
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2023 12/28 13:54
可以把紅沖的這筆收入和作廢的,不用做分錄嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/28 13:54
作廢的可以不用做紅沖的不行。你這個(gè)都跨季度了,你還不做啊。
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2023 12/28 13:55
當(dāng)月的不做可以嗎,跨季度的肯定做呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/28 13:57
當(dāng)月的可以不用做
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