問題已解決

上個(gè)季度有多開的發(fā)票,這個(gè)月開紅沖,然后又沒有其他開票收入,這個(gè)季度就會(huì)存在負(fù)數(shù)收入,增值稅申報(bào)的時(shí)候就填負(fù)數(shù)金額嗎,有沒有問題, 上個(gè)季度沒有交增值稅,所以不存在退稅情況

84784973| 提問時(shí)間:08/15 14:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這種情況下,在增值稅申報(bào)時(shí)可以填寫負(fù)數(shù)金額。 一般來說,如果您的業(yè)務(wù)真實(shí),紅沖發(fā)票導(dǎo)致本季度收入為負(fù)數(shù)是正常的申報(bào)情況,通常不會(huì)有問題。
08/15 15:00
84784973
08/15 16:01
好的,謝謝老師
樸老師
08/15 16:09
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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