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老師,2023年費用發(fā)票,員工現(xiàn)在拿過來報銷,做在12月份報表里,現(xiàn)在付款。那12月份賬務處理 借 費用,貸 其他應付款,到1月份賬務里。做借 其他應付款,貸 銀行存款,是嗎?
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速問速答是的,就是那樣處理的
01/02 15:47
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老師,2023年費用發(fā)票,員工現(xiàn)在拿過來報銷,做在12月份報表里,現(xiàn)在付款。那12月份賬務處理 借 費用,貸 其他應付款,到1月份賬務里。做借 其他應付款,貸 銀行存款,是嗎?
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