問題已解決
老師,你好!每月的進(jìn)項稅都做在待抵扣,月末結(jié)轉(zhuǎn)到已抵扣一部分,年末的時候這個稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
01/03 14:17
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