問題已解決
之前會(huì)計(jì)有個(gè)購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,(但是稅款還不差認(rèn)證了也抵扣了就是沒做賬))我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎(稅款還沒錯(cuò)她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
稅額之前做賬了嗎?
01/03 15:24
84785033
01/03 15:24
稅額也沒做賬,但是我看了應(yīng)交稅費(fèi)的金額是正確的,具體沒查啥情況,這個(gè)發(fā)票沒做賬,但稅額不錯(cuò),這個(gè)發(fā)票還認(rèn)證了呢
小菲老師
01/03 15:26
同學(xué),你好
那你按照不含稅金額做賬
84785033
01/03 15:26
也是做借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款是嗎,。就金額改成不含稅金額就行?
小菲老師
01/03 15:27
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84785033
01/03 15:28
對(duì)了差額稅款記哪里 固定資產(chǎn)應(yīng)該是29203.54 應(yīng)付賬款是33000差額29203.54
小菲老師
01/03 15:30
同學(xué),你好
以前年度損益調(diào)整
閱讀 138