問題已解決

老師您好,12月計(jì)提的費(fèi)用,在1月份開的票。計(jì)提時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)提嗎?如果計(jì)提,申報(bào)12月稅時(shí),可以抵扣嗎?

84785018| 提問時(shí)間:01/03 17:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
明&老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,12月計(jì)提的時(shí)候按照不含稅金額計(jì)提的,等實(shí)際票到的那個(gè)月份,才能抵扣。
01/03 17:11
84785018
01/03 17:12
意思是在12月計(jì)提了,12月也不能抵扣,對嗎?
84785018
01/03 17:13
只能在開票當(dāng)月或以后月份才能抵扣?
明&老師
01/03 17:16
是的,不然每個(gè)企業(yè)沒拿到發(fā)票就抵扣了,稅上就亂套了。只能拿到發(fā)票實(shí)物后才可以抵扣。
84785018
01/03 17:20
如果已經(jīng)開了票,還沒有走完手續(xù),計(jì)提的時(shí)候,可以計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
明&老師
01/03 17:23
如果對方已經(jīng)開具了,你想計(jì)提可以的,做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
84785018
01/03 17:25
做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里目的是什么呢?意思是申報(bào)12月稅時(shí)先不抵扣?
明&老師
01/03 17:27
對的,老師不建議沒到票抵扣的,因?yàn)槲磥磉M(jìn)項(xiàng)會(huì)亂。
84785018
01/03 17:31
如果計(jì)提的時(shí)候不知道具體的不含稅金額,怎么計(jì)提呢?有時(shí)候只有含稅金額,不知道開的幾個(gè)點(diǎn)的票。
明&老師
01/03 17:33
計(jì)提就是個(gè)大概,也沒要求100%準(zhǔn)確,等到了調(diào)整差額就可以。 有含稅金額,就換算成不含稅,一般貨物13%/服務(wù)6%/小規(guī)模1%
84785018
01/03 17:54
計(jì)提后,明年沖掉,再正常計(jì)費(fèi)用也可以吧?
明&老師
01/03 17:56
是的,大部分企業(yè)都是這么處理的。
84785018
01/03 17:59
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,一般什么情況下用呢?對這個(gè)科目很陌生
明&老師
01/03 18:08
以前年度損益調(diào)整主要是調(diào)整往年的重大錯(cuò)誤使用,金額不大的調(diào)整當(dāng)年就行了,不用做以前年度損益調(diào)整。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~