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應付職工薪酬在貸方怎么沖平?在借方呢
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速問速答以后如果不支付的,借應付職工薪酬、借管理費用負數(shù),
如果是在借方有余額的,借管理費用工資等
貸應付職工薪酬工資。
01/04 09:12
84785039
01/04 10:10
個體戶做賬:應交稅費——應交增值稅——銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅嗎?
郭老師
01/04 10:11
小規(guī)模的用應交稅費、應交增值稅。
84785039
01/04 10:14
做賬軟件帶出來的銷項
郭老師
01/04 10:15
你好,你那就選擇肖像這一個的。
84785039
01/04 10:15
不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?
郭老師
01/04 10:16
季度末不需要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,就做這一個結(jié)轉(zhuǎn),需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785039
01/04 11:05
是先開發(fā)票后付款還是先付款后開發(fā)票?
郭老師
01/04 11:18
只好你好,這個沒有規(guī)定,自己選擇。
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