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12月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(福利費(fèi)),怎么做賬?在1月申報增值稅時操作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎?

84784997| 提問時間:01/04 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在一月份申報,12月份的時候填寫。
01/04 10:33
84784997
01/04 10:50
是這樣嗎?
郭老師
01/04 10:51
可以的,可以這么做的。
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