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留底稅額怎么做賬,銷項和進項都做好了,就是進項多了,要怎么做,下期可以抵扣未交增值稅

84785037| 提問時間:01/04 13:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
01/04 13:28
郭老師
01/04 13:28
轉出未交增值稅。在借方額。
84785037
01/04 13:39
我們平時需要交增值稅的時候,借,應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅金-未交增值稅。這個要交的也是轉出的在借方,為什么要交的和多交的都在借方,不是留底的在借方轉出未交的在貸方嗎
郭老師
01/04 13:40
你好,需要繳納的時候未交增值稅,在貸方有余額啊,你的銷項是100,進項是20,需要繳納增值稅20,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,待應交稅費未交增值稅,現(xiàn)在代發(fā)未交增值稅是20,然后你繳納的時候再借應交稅費未交增值稅代銀行還款,現(xiàn)在是反過來,進項是80,銷項是100,現(xiàn)在是借方轉出未交增值稅是20的余額不需要再結轉到未交增值稅了。
84785037
01/04 13:55
那我平時沒有結轉銷項和進項,只有把要交的,通過借轉出未交增值,貸應交稅金未交增值稅進行結轉,那現(xiàn)在留底的,有沒有辦法像未交增值稅那樣,不把銷項進項反方向結轉,看怎么過渡,然后就能體現(xiàn)留底稅額
郭老師
01/04 13:58
你好,你平時不結轉,現(xiàn)在留底也不用結轉,體現(xiàn)不出來。
84785037
01/04 14:31
能像應交稅金-未交增值稅那樣拿一個科目來過渡嗎
郭老師
01/04 14:33
可以的,可以這么做。
84785037
01/04 14:44
不懂怎么做郭老師(?д?;?)
郭老師
01/04 14:45
進項、銷項分別余額都結轉到未交增值稅里面去。
郭老師
01/04 14:45
和我上面寫的是一樣的,只不過是轉出未交增值稅改成未交增值稅。
84785037
01/04 18:58
不動銷項稅額和不動進項稅額,能把留底的那部分單獨拿出來和哪個科目做借貸嗎,就像平時要交的稅那樣,只要把未交的增值稅結轉到轉出未交增值稅那邊
郭老師
01/04 18:59
不用結轉到轉出未交增值稅,你結轉到未交增值稅,在借方有余額,就表示留底了。
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