問(wèn)題已解決

如果我暫估2023年1月到12月暫估某原材料是按KG算的單價(jià)是6元,到了2023年12月份開回來(lái)發(fā)票是米單價(jià)是7元請(qǐng)問(wèn)該如何操作呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:01/05 14:50
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秦紅斌老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,把暫估沖銷,再按發(fā)票實(shí)際金額作賬務(wù)處理便可。
01/05 14:51
84785017
01/05 15:19
關(guān)鍵數(shù)量單價(jià)金額都對(duì)不上怎么沖
秦紅斌老師
01/05 15:55
同學(xué),你好,把之前的數(shù)量和金額一起沖銷,再按現(xiàn)成的數(shù)量和金額入賬就可以了。
秦紅斌老師
01/05 16:20
同學(xué)你,以前的做的賬全部沖銷,再重新按現(xiàn)在的發(fā)票金額及數(shù)量入賬,以前不管怎么做的賬,做了多少,都沖掉
秦紅斌老師
01/05 16:20
同學(xué)你好,少個(gè)字,不好意思
84785017
01/05 17:01
是不是沖銷這個(gè)領(lǐng)料單
84785017
01/05 17:20
是不是這樣,老師~~
秦紅斌老師
01/05 18:14
同學(xué)你好,你的賬好亂哦,生產(chǎn)領(lǐng)用的不用沖銷,只要沖銷暫估就可以了,借:應(yīng)付賬款 5581.25 貸:原材料-暫估-拉頭 5581.25,收到發(fā)票了,按實(shí)際發(fā)票金額數(shù)量入賬,生產(chǎn)領(lǐng)用的生產(chǎn)成本,按差額作分錄,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料,或作相反分錄,
秦紅斌老師
01/05 18:16
因?yàn)樯a(chǎn)領(lǐng)用的數(shù)量不會(huì)變,只是單價(jià)變了,結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本有差額,只做這部分的補(bǔ)錄就好了
84785017
01/06 12:32
不沖銷領(lǐng)料那我前面領(lǐng)的材料豈不是對(duì)不上按實(shí)際發(fā)票的名稱和單位
秦紅斌老師
01/06 14:24
同學(xué)你好,這樣的方法只是針對(duì)同一原材料,不同原材料,要分開處理哦,
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