問題已解決
老師 你好 我們公司欠其他公司一筆材料款 然后用我們公司的一項固定資產(chǎn)抵了那筆欠款 需要什么手續(xù)來做賬呢
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速問速答你好,同學
這個要辦理過戶的
01/05 15:20
84784976
01/05 15:22
已經(jīng)過戶過了 還簽了協(xié)議 還需要什么?具體怎么做賬
冉老師
01/05 15:23
過戶后,就是做賬了
借應付賬款
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
84784976
01/05 15:26
還需要對方開發(fā)票給我們嗎
冉老師
01/05 15:27
最好是有發(fā)票的,同學
84784976
01/05 15:32
開票什么項目合適 開多少金額呢 我們這個固定資產(chǎn)凈值只有14萬了 抵了20萬 按哪個金額開
冉老師
01/05 15:34
是按照實際抵債的20
按照出售固定資產(chǎn)開具
84784976
01/05 15:40
誰給誰開?
冉老師
01/05 15:41
你們開,因為相當于你們出售固定資產(chǎn)
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