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老師 你好 我們公司欠其他公司一筆材料款 然后用我們公司的一項固定資產(chǎn)抵了那筆欠款 需要什么手續(xù)來做賬呢

84784976| 提問時間:01/05 15:19
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 這個要辦理過戶的
01/05 15:20
84784976
01/05 15:22
已經(jīng)過戶過了 還簽了協(xié)議 還需要什么?具體怎么做賬
冉老師
01/05 15:23
過戶后,就是做賬了 借應付賬款 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
84784976
01/05 15:26
還需要對方開發(fā)票給我們嗎
冉老師
01/05 15:27
最好是有發(fā)票的,同學
84784976
01/05 15:32
開票什么項目合適 開多少金額呢 我們這個固定資產(chǎn)凈值只有14萬了 抵了20萬 按哪個金額開
冉老師
01/05 15:34
是按照實際抵債的20 按照出售固定資產(chǎn)開具
84784976
01/05 15:40
誰給誰開?
冉老師
01/05 15:41
你們開,因為相當于你們出售固定資產(chǎn)
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