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機械制造公司,購買的水果等取得進項專票,能否抵扣?

84785043| 提問時間:01/06 08:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好買來做什么用的 福利費的不行
01/06 08:18
84785043
01/06 08:18
送客戶,業(yè)務(wù)招待用
84785043
01/06 08:21
如果不能抵扣形成滯留票,改如何處理,如果可以抵扣就計入管理費用—業(yè)務(wù)招待費對嗎
郭老師
01/06 08:21
你做視同銷售,可以抵扣的
郭老師
01/06 08:22
不會形成滯留發(fā)票,如果是不允許抵扣的,你選擇不抵扣勾選或者是認證之后再進項轉(zhuǎn)出都可以
84785043
01/06 08:38
那勾選認證后就做分錄 購入時候, 1.借:庫存商品—水果161.41 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-(進項稅額)13.33 銀行存款148.08 然后 送客戶時,借:銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 148.08 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13.33 貸:庫存商品161.41 對吧
郭老師
01/06 08:39
是的,對的,是這么做的
84785043
01/06 08:41
這抵扣又有什么意義呢
郭老師
01/06 08:43
如果不能抵扣,你不是需要交稅了
84785043
01/06 08:55
送客戶時,沒有對應(yīng)的銷項票具呀,那么納稅申報表中的銷售收入欄和銷項稅額欄也要分別填寫148.08和13.33對吧
郭老師
01/06 08:56
無票收入里面填寫的。
84785043
01/06 09:03
無票收入里面填寫好了,銷項稅額會自動再原有基礎(chǔ)上多跳出13.33元的銷項稅額對吧
郭老師
01/06 09:04
是的,對的,是這么做的。
84785043
01/06 09:04
那這樣的話,這業(yè)務(wù)招待費148.08 影響利潤總額,進而影響到企業(yè)所得稅。
郭老師
01/06 09:05
對的,是的,會影響的
84785043
01/06 11:43
業(yè)務(wù)招待費*60%和收入*0.5%熟低 實際業(yè)務(wù)招待費若超出最低標準,是不是要納稅調(diào)整,補繳企業(yè)所得稅?
郭老師
01/06 11:47
你好對的 是的 調(diào)增之后有盈利的是的
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