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請問老師,年底了,應交稅費這個科目,要怎么結轉(zhuǎn)呢?我們有內(nèi)銷也有外銷。
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速問速答您好,把應交稅費——應交增值稅余額結轉(zhuǎn)到 應交稅費——未交增值稅就可以
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
看余額方向,可能是上面的反分錄
外銷沒有余額體現(xiàn)在科目上
01/07 20:11
84785031
01/07 20:18
老師我沒看懂啊,這個不是當月要交增值稅的分錄嗎?我問的是年度結轉(zhuǎn)喔
廖君老師
01/07 20:18
您好,年末也就是12月的月度結轉(zhuǎn)呀,年度沒有增值稅科目要結轉(zhuǎn)的
84785031
01/07 20:21
比如應交稅費一應交增值稅(出口退稅)要不要結轉(zhuǎn)到應交稅費一應交增值稅(進項稅額)
廖君老師
01/07 20:25
您好,當然不要呀,應交稅費一應交增值稅(出口退稅)一般是和借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應納稅額? 、其他應收款 - 出口退稅? 一起寫分錄的
84785031
01/07 20:34
以前看一個從事十幾年的出口會計老師說年底要結轉(zhuǎn),借:應交稅費一應交增值稅(出口退稅)貸:應交稅費一應交增值稅(進項稅額)
84785031
01/07 20:35
正常我們做分錄是借:其他應收款一出口退稅,貸應交稅費一應交增值稅(出口退稅),年底了反向結轉(zhuǎn)
廖君老師
01/07 20:37
您好,稅法書上也沒有這個分錄呀
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