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計提完法定盈余公積以后資產(chǎn)負債表和利潤表就不平了,差了法定盈余公積的金額,這樣對嗎
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速問速答你好,計提完法定盈余公積以后,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計—提取的法定盈余公積金額?
01/08 10:58
84784968
01/08 11:10
哦,那就是有盈余公積了,公式就要變動了,要加上這個盈余公積就對上了,我的計提盈余公積的分錄對不對,最后是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了
鄒老師
01/08 11:11
你好,你提取盈余公積的分錄是對的,需要 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
84784968
01/08 11:16
那計提出來的法定盈余公積可以彌補虧損,這個虧損是一年一次嗎,
鄒老師
01/08 11:37
你好,盈余公積彌補虧損,通常是一年一次的
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