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給員工買的伴手禮取得的專票能不能進(jìn)項抵扣?
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速問速答這個是不能抵扣進(jìn)項稅額的
01/09 10:51
84784956
01/09 10:54
那做賬也當(dāng)成普票處理是吧
東老師
01/09 10:54
對,直接價稅合計做賬就可以了
84784956
01/09 14:16
老師為什么伴手禮不能抵扣進(jìn)項稅
東老師
01/09 14:17
這個因為是計入到福利費的,所以是不能抵扣的
84784956
01/09 14:19
啊 老師那我們計入的是辦公費
84784956
01/09 14:19
這個怎么辦
東老師
01/09 14:19
這個伴手禮你們都是干嘛用的呀?
84784956
01/09 14:20
是給客戶買的
東老師
01/09 14:20
正常來說你也沒給客戶買的是需要裝修招待費的那就是不能抵扣的
84784956
01/09 14:21
您的意義是應(yīng)該進(jìn)業(yè)務(wù)招待費呢?
東老師
01/09 14:21
對,沒錯的,就是這個意思
84784956
01/09 14:21
您的意思是應(yīng)該進(jìn)業(yè)務(wù)招待費呢?
東老師
01/09 14:21
對,沒事兒,我的意思就是這個意思
84784956
01/09 14:25
老師那我們記成辦公費了怎么辦啊
東老師
01/09 14:25
那正確來說你得把賬做調(diào)整了
84784956
01/09 14:32
老師這個該怎么辦 現(xiàn)在該怎么調(diào)
東老師
01/09 14:33
借管理費用招待費3000 管理費用辦公費-2800 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出200
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