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印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)偏離值超過500,請確保申報(bào)是否準(zhǔn)確?老師,這是什么意思?

84785019| 提問時間:01/09 14:41
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
系統(tǒng)做了比對。將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與銷項(xiàng)發(fā)票合計(jì)數(shù)與申報(bào)數(shù),做比對
01/09 14:43
84785019
01/09 14:44
之前只申報(bào)了銷項(xiàng)的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳進(jìn)項(xiàng)的印花稅,這怎么操作?
文文老師
01/09 15:04
現(xiàn)在申報(bào)時,將補(bǔ)繳的金額填到這次申報(bào)
84785019
01/09 15:05
我填了,就出現(xiàn)我給你發(fā)的第一條消息,這個正常嗎
文文老師
01/09 15:07
建議做調(diào)整,不出現(xiàn)偏離
84785019
01/09 15:08
這個怎么調(diào)整?
文文老師
01/09 15:14
申報(bào)的計(jì)稅依據(jù),增加或減少500
84785019
01/09 15:49
增加或者減少,就和賬上的金額不一致了
文文老師
01/09 15:50
如果是這樣,直接申報(bào),不理會該提示了
84785019
01/09 15:56
這個不影響吧
文文老師
01/10 08:54
差異不大,基本不影響的
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