問題已解決

我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,2023年12月份把2024年1月的發(fā)票預(yù)開完了,該怎么確認(rèn)收入呀?怎么報(bào)增值稅報(bào)表呀?老師,謝謝

84785017| 提問時(shí)間:01/10 14:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,按實(shí)際的月份確認(rèn)收入權(quán)責(zé)發(fā)生制。
01/10 14:11
84785017
01/10 14:15
增值稅報(bào)表是按開票金額報(bào)稅嗎?
玲老師
01/10 14:16
申報(bào)表是按不含增值稅的金額填寫申報(bào)。
84785017
01/10 14:21
因?yàn)槲议_票12月預(yù)開票了2024年1月的發(fā)票,我12月份確認(rèn)收入的時(shí)候,不確認(rèn)2月份的,但是報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,是不是要把開的月份的發(fā)票數(shù)填到申報(bào)表里呀?
玲老師
01/10 14:26
4年還沒有到呢,所以不確認(rèn)收入只針對(duì)開票的部分交增值稅。
玲老師
01/10 14:26
到了二四年再單獨(dú)確認(rèn)收入,按月來確認(rèn)收入。
84785017
01/10 14:30
就是12月份填的增值稅報(bào)表里的數(shù)據(jù)和開票數(shù)據(jù)就不一致了是吧,
玲老師
01/10 14:32
增值稅和開票的能對(duì)上。增值稅是按開票的全額交增值稅了。
玲老師
01/10 14:32
是收入這個(gè)金額會(huì)有差異,因?yàn)樵蹅冑~上沒有體現(xiàn)收入,等到二四年再體現(xiàn)二四年的收入。
84785017
01/10 14:50
好的,謝謝老師
玲老師
01/10 14:52
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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