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老師請問,我們有一筆工程款 開票是73000 但有20000是抵扣的商超卷 實際到賬金額53000 這個我要怎么做賬呢

84784958| 提問時間:01/10 15:09
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:應收賬款73000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
01/10 15:10
84784958
01/10 15:12
后面的呢分錄
小菲老師
01/10 15:13
同學,你好 借:銀行存款53000 銷售費用20000 貸:應收賬款73000
84784958
01/10 15:15
為什么計入銷售費用呢
小菲老師
01/10 15:16
同學,你好 你發(fā)的這個券,是優(yōu)惠券,相當于銷售費用
84784958
01/10 15:23
對方直接給的一張購物卡 這20000附件怎么辦呢
小菲老師
01/10 15:38
同學,你好 對方直接給的一張購物卡?? 什么意思??以物換物?
84784958
01/10 15:53
就是抵扣的20000商超卷 甲方給我們的是一張他們的購物卡
小菲老師
01/10 15:59
同學,你好 那就是以物換物 你購買購物卡,花了2000,來抵扣這個應收賬款
84784958
01/10 16:03
也不算以物換物吧 我們是給他們施工 提供的勞務
84784958
01/10 16:04
那分錄是應該怎么做
小菲老師
01/10 16:06
同學,你好 買卡 借:管理費用20000 貸:應付賬款20000 收到錢 借:銀行存款53000 應付賬款20000 貸:應收賬款73000
84784958
01/10 16:08
這2萬的附件呢
小菲老師
01/10 16:22
同學,你好 需要對方提供發(fā)票
84784958
01/10 16:42
好的好的好的
小菲老師
01/10 17:07
同學,你好 嗯嗯好的,祝工作順利
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