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小規(guī)模增值稅點(diǎn)由3減按百分之1,分錄怎么處理,開票不足季度30萬,增值稅免稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是按照3%還是1%計(jì)入呢
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速問速答同學(xué)你好。
季度不足30萬是減按1%,不是免稅。
就是正常按照1%記錄就可以。
2024 01/10 19:31
84784971
2024 01/10 19:32
那計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的金額都填寫1%的是嗎
木木老師
2024 01/10 19:34
不是。比如你出售10000元貨物,增值稅100元。
借:銀行存款 10100
? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)征) 100
沒有營(yíng)業(yè)外收入
84784971
2024 01/10 19:35
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅和營(yíng)業(yè)外收入
木木老師
2024 01/10 19:36
這個(gè)不涉及營(yíng)業(yè)外收入的。
這個(gè)是稅收優(yōu)惠,不是政府補(bǔ)助,直接按照實(shí)際繳納記錄就行。
84784971
2024 01/10 19:36
沒有達(dá)到起征點(diǎn)的,是將應(yīng)交稅費(fèi)增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
木木老師
2024 01/10 19:41
不是的不是的,我寫完整了同學(xué)看下吧。
銷售時(shí):
借:銀行存款 10100
? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)征)100
交稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)征)100
? 貸:銀行存款 100
同學(xué)看下,你的增值稅這個(gè)科目,一借一貸消掉了,銀行存款也是。
同學(xué)是理解成了先按3%計(jì)提,交1%嗎?不需要的,按1%計(jì)提,按1交。
你說的那種情況是政府補(bǔ)助,比如交了300退回200,實(shí)際繳納100才像同學(xué)理解的那樣去做了。
84784971
2024 01/10 19:45
要是季度不夠30萬,普票,之前計(jì)提的一個(gè)點(diǎn)的增值稅不用繳納,那怎么處理呢
木木老師
2024 01/10 19:49
同學(xué)說的是2022年的稅收優(yōu)惠,2023年改了。
如果你是2023都沒計(jì)提,都沒申報(bào)的話,稅務(wù)上趕緊申報(bào)吧。
會(huì)計(jì)上補(bǔ)記一下,還是比如銷售收入10000元,普票含稅,價(jià)稅分離,應(yīng)納增值稅=10000/1.01*0.01=99.01元
借:銀行存款 10000
? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9900.99
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)征)99.01
這個(gè)是正確的分錄,把之前的按照這個(gè)補(bǔ)上更正分錄就好了。
84784971
2024 01/10 20:08
好的,謝謝
木木老師
2024 01/10 20:12
同學(xué)不用客氣,有問題我們?cè)俳涣?/div>
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