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現(xiàn)在印花稅申報是按銷售收入去繳納嗎?還是按簽訂合同發(fā)生時間和合同價款(無論是含稅價還是不含稅價)去繳納印花稅呢?

84784998| 提問時間:01/11 10:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
簽訂了合同的,就按合同申報,沒有合同的按發(fā)生的交易金額申報
01/11 10:24
84784998
01/11 10:27
您的意思是現(xiàn)在無論是否簽合同都要交印花稅?只要是在印花稅交稅規(guī)定范圍內(nèi)的都交印花稅?不是按銷售收入去交稅了?
家權(quán)老師
01/11 10:28
是滴,就是那個意思的哈
84784998
01/11 10:33
①如果核定的是按季申報一種稅目的,比如技術(shù)合同,實際發(fā)生的是幾種合同,但比例稅率都是萬分之三,像這種我是否可以按已經(jīng)核定的技術(shù)合同去按季申報匯總申報繳納印花稅呢?②申報印花稅時,實際結(jié)算金額是合同總價款(含稅價或不含稅價)?還是實際付款的金額?比如有些余款還未結(jié)清這種的
家權(quán)老師
01/11 10:35
就是按簽訂合同的不含稅金額申報,不管是否執(zhí)行或者結(jié)算
84784998
01/11 10:42
您的意思是按不含稅總價款去繳納印花稅?合同簽訂的是含稅價呀
家權(quán)老師
01/11 10:44
沒有單獨約定不含稅,那么只能按含稅申報
84784998
01/11 16:45
嗯,現(xiàn)在繳納印花稅賬務(wù)處理是不是還可以直接計入借管理費用-印花稅 貸銀行存款呢?
家權(quán)老師
01/11 16:46
按季度計提,季初申報,計入稅金就附加
84784998
01/11 16:50
現(xiàn)在需要季度初或上月末先計提印花稅?然后下月或下季繳納印花稅?是要做兩筆分錄,①先計提,借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,②繳納時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸銀行存款?
家權(quán)老師
01/11 16:51
是的,就是那樣做的哈
84784998
01/11 17:02
①小會計準則中,說不用計提印花稅,直接繳納計入管理費用,這樣可以嗎?還是得看印花稅金額大???②如果上年度未計提印花稅,下年度繳納時需要先做一筆補提印花稅再做繳納印花稅的?賬務(wù)處理咋記呢?
家權(quán)老師
01/11 17:05
就按前邊說的做就是了哈。不要再有其他想法,
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