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個體戶核定后開了專票和普票申報增值稅時怎么申報,核定銷售額那里和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額都需要有數(shù)字嗎

84785045| 提問時間:01/11 15:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
增值稅也是核定征收的嗎?核定多少?
01/11 15:00
84785045
01/11 15:01
增值稅核定了15000
84785045
01/11 15:01
沒有超過核定的金額
玲老師
01/11 15:03
你好按核定的金額填寫 不交稅就行?
84785045
01/11 15:05
那銷售額只填15000和49524.75就行?
玲老師
01/11 15:09
沒有超過核定的就按核定這個數(shù)據(jù)填寫。
84785045
01/11 15:11
但是提交時比對不通過
玲老師
01/11 15:14
用發(fā)票咱也是開的1%的吧,把減免的2%填寫在減免表里。
玲老師
01/11 15:14
然后主表的18行也填寫上這個減免。
84785045
01/11 15:17
申報時他自己代出來了,但是顯示一條未通過
玲老師
01/11 15:19
你你1%的是你專用發(fā)票是按1%開的吧,要是就按我說的填寫一下。 要是自動帶出來的數(shù)據(jù)不通過,那這個你要找稅務(wù)局。就是在自己不能改動的情況下要找稅務(wù)局。
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