问题已解决
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應交稅費~應交增值稅(進項稅額)和應交稅費~應交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應交稅費~應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應交稅費~應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅。
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對的,同學,你的理解是正確的
2024 01/11 15:55
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2024 01/11 15:56
老師,我這上面有兩個意思,是按照第一個意思走還是第二個意思走?
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2024 01/11 15:59
老師您好,我問得是是我按照第一個思路走平時月底都做把銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出?還是我到年底再把進項稅和銷項稅額轉(zhuǎn)出
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 16:19
要把應交稅費~應交增值稅(進項稅額)和應交稅費~應交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應交稅費~應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面
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2024 01/11 16:22
老師,這個分錄是月底做的還是年底做
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 16:26
你要交增值稅時做。
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2024 01/11 16:49
好的,謝謝老師
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 17:01
好的呢, 同學,祝你生活愉快
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