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年末,進項稅額大于銷項稅額,怎么做賬務處理?
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速問速答你好,是需要做結轉增值稅的處理??
2024 01/11 16:08
84784954
2024 01/11 16:10
是的老師
鄒老師
2024 01/11 16:11
你好
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84784954
2024 01/11 16:14
老師,我看有一個增值稅留抵稅額這個科目,還需要轉到這個科目里么
鄒老師
2024 01/11 16:15
你好,不需要設置這個明細科目。
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)借方余額,就代表留抵稅額的意思?
84784954
2024 01/11 16:16
好的,謝謝老師
鄒老師
2024 01/11 16:17
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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