問題已解決

老師好:請問收到23年12月29日服務(wù)方開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我公司不認(rèn)可這筆費(fèi)用沒有支付對方,未來暫時也不支付不認(rèn)可,請問這張發(fā)票我怎么入賬?

84785016| 提問時間:01/11 17:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
那你們這個業(yè)務(wù)還是繼續(xù)往下做的嗎?
01/11 17:19
84785016
01/11 17:20
業(yè)務(wù)說是已經(jīng)完成了也出具報告了,但是不知道什么原因不支付對方,會計拿這張票能能入賬嗎?
東老師
01/11 17:20
拿這個入賬是沒有問題的
84785016
01/11 17:21
做到23年抵扣成本稅費(fèi)可以嗎?做暫估掛應(yīng)付賬款行嗎?
東老師
01/11 17:23
你這個直接進(jìn)入成本就成
84785016
01/11 17:24
主要對方開的是專票,我現(xiàn)在還不能抵扣增值稅,全額做成本可以嗎?
東老師
01/11 17:25
你可以先暫時全額計入到成本
84785016
01/11 17:26
2024年確定給付后我再調(diào)賬嘛?
東老師
01/11 17:26
對,到時候再調(diào)賬就可以了
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