問題已解決
老師好,企業(yè)已經(jīng)認(rèn)證抵扣過的進(jìn)項稅,現(xiàn)在對方開具了紅字發(fā)票,有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,分錄應(yīng)該怎么做這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅
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速問速答借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
01/11 19:21
84784980
01/11 19:23
發(fā)票還沒入賬呢,只需要調(diào)稅就可以,應(yīng)該怎么做老師
郭老師
01/11 19:23
借應(yīng)付帳款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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