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前期計(jì)算錯誤多繳的增值稅1264元可以填在本期申報(bào)表中已預(yù)繳稅款嗎

84785044| 提問時(shí)間:01/12 08:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,可以的,操作沒問題。 但是你應(yīng)該先在上一個(gè)期間的申報(bào)表上體現(xiàn)出有這筆多交的。
01/12 08:34
84785044
01/12 08:38
是我已經(jīng)繳過稅后,稅務(wù)通知少享受了減免,更正稅報(bào)產(chǎn)生的多繳
宋生老師
01/12 08:49
你好!嗯,那就可以抵減
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