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您好,收到款未開票,又要做退回處理,還有扣除轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)分錄

84784947| 提問時(shí)間:01/12 11:39
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
01/12 11:39
84784947
01/12 11:41
還要做退回處理 是不是是借預(yù)收賬款,貸銀行存款
劉艷紅老師
01/12 11:43
是的,是的,就是這樣做的
84784947
01/12 11:44
那要報(bào)稅嗎,會影響匯算嗎,這個(gè)收到又退回算收入嗎
劉艷紅老師
01/12 11:47
是當(dāng)月發(fā)生的嗎?你們確認(rèn)收入沒有
84784947
01/12 11:49
12月發(fā)生的收入,收到后就做退回,1月份退完的
劉艷紅老師
01/12 11:54
那就不用確認(rèn)收入,直接做這個(gè)分錄就可以了
84784947
01/12 11:56
收到時(shí)借銀行存款 ?財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸預(yù)收賬款,退回時(shí) 借預(yù)收賬款 貸銀行存款
84784947
01/12 11:58
手續(xù)費(fèi)是要扣除對方公司的,我還要再對財(cái)務(wù)費(fèi)做處理嗎
劉艷紅老師
01/12 12:11
不用了,按實(shí)際收到的處理
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