問題已解決
#上個月收到一張發(fā)票,我們是購買方,上個月已經(jīng)抵扣了,但是這個月對方?jīng)_銷了,我們要怎么做分錄,稅局提示要做進項稅額轉(zhuǎn)出#
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速問速答您好,原來入賬分錄是?
2024 01/13 16:01
84785013
2024 01/13 16:03
借原材料 應(yīng)-應(yīng)-進項稅額貸:應(yīng)付賬款
小林老師
2024 01/13 16:05
那就借原材料,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
84785013
2024 01/13 16:31
那原材料又增加了呢
小林老師
2024 01/13 16:40
是的,就是這樣處理
84785013
2024 01/13 16:49
為什么呢
小林老師
2024 01/13 16:51
相當于收到普通發(fā)票
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