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老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目,待認證進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785028| 提問時間:01/14 11:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在勾選認證的月份才需要結(jié)轉(zhuǎn)
01/14 11:11
84785028
01/14 11:12
銷項稅額、進項稅額、減免稅款這些明細科目是可以結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎?老師
家權(quán)老師
01/14 11:16
除了以下的操作外,其他不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84785028
01/14 11:19
年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目有嗎?
家權(quán)老師
01/14 11:21
不需要的,正確申報增值稅就行了哈,結(jié)轉(zhuǎn)會把你搞蒙
84785028
01/14 11:22
好的,老師
家權(quán)老師
01/14 11:25
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