問題已解決
老師,請教一個問題,我碰到一家公司,出口退稅他們從來不開發(fā)票的,就是直接用INVOICE報出口退稅,做賬就直接做的,這樣做收入沒有問題嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,這種沒問題的,出口都是形式發(fā)票。
01/15 10:50
84785046
01/15 10:51
那稅務(wù)系統(tǒng)呢?咱們報增值稅的時候,不是要填寫免稅收入的嗎?那稅務(wù)和開票不是不對等了嗎?
明&老師
01/15 10:53
稅務(wù)系統(tǒng)里面有附表1下面有個免稅一欄,填上金額。匯總起來主表是和報表一致的。
84785046
01/15 10:57
老師,我一直以為,出口的一定要開0稅率的普票,就是為了稅務(wù)開票系統(tǒng)和賬面一致,突然碰到這種情況,第一反應(yīng)就是不對的,加上我們的專管員一直強調(diào)票的問題,我下意識就感覺不開票是錯的,我昨天也是這么回答的!是不是我的這種想法本身就是錯的呀?
明&老師
01/15 10:59
老師之前做過出口業(yè)務(wù),用形式發(fā)票、報關(guān)單、提單等附件作為依據(jù),是可以入賬的。不用必須開0的普通發(fā)票。
84785046
01/15 11:01
好的,明白了,可能我一直都是正規(guī)做賬的,收入的賬,我就一定附帶收入發(fā)票,所以,下意識的就以為不開票是不對的,如果開票,是不是就比較完整了,稅務(wù)即使查,也不用擔心了,可以這么認為嗎?老師
明&老師
01/15 11:03
如果開票,是不是就比較完整了,稅務(wù)即使查,也不用擔心了,可以這么認為嗎?-----是的,你理解的是正確的。
閱讀 159