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老師我們是建安行業(yè)涉及到異地預(yù)交的情況,我們是11月開票然后在12.15前預(yù)交稅款,比如當(dāng)月賬本是11月應(yīng)交稅費(fèi)1000元,但是實(shí)際在申報(bào)11月稅款的時(shí)候已經(jīng)在12月交了預(yù)交的稅款了,這樣會(huì)產(chǎn)生一個(gè)賬本和電子稅務(wù)的不一致,得等到12月銀行對(duì)賬單出來,才能把預(yù)交稅款的賬做平,這樣是正常的把

84785015| 提問時(shí)間:2024 01/15 13:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,11月份兒就不要做,你在12月份交的,在12月份借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行
2024 01/15 13:28
84785015
2024 01/15 13:29
那就是11月賬本跟在電子稅務(wù)局上有差異的(預(yù)交那部分)是正常的對(duì)嗎
郭老師
2024 01/15 13:30
你好,你是在12月份申報(bào),它不會(huì)產(chǎn)生差異。
84785015
2024 01/15 13:32
我說的差異就是預(yù)交那部分,我做11月份的賬,但是電子稅務(wù)局那邊是12月已經(jīng)把11月的預(yù)交了,在實(shí)際11月份的賬本上沒有體現(xiàn)
84785015
2024 01/15 13:33
12月份做賬的時(shí)候就是都平了的
郭老師
2024 01/15 13:34
你好對(duì)的 你賬上沒做 申報(bào)也沒有申報(bào) 不會(huì)有差異
84785015
2024 01/15 13:45
老師,您仔細(xì)看一下,我12月賬本和實(shí)際電子稅務(wù)局的
郭老師
2024 01/15 13:46
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785015
2024 01/15 14:11
老師,涉及到預(yù)交的城建稅是5,但是機(jī)構(gòu)所在地的是7,這個(gè)有差頭,這個(gè)應(yīng)該怎么寫呢
郭老師
2024 01/15 14:11
你好,那你回機(jī)構(gòu)所在地需要補(bǔ)上兩個(gè)稅點(diǎn)的城建稅。
84785015
2024 01/15 14:23
老師,電子稅務(wù)局帶出來的報(bào)表不用補(bǔ)這個(gè)城建稅的,
郭老師
2024 01/15 14:24
那就帶著紙質(zhì)的去稅務(wù)局
84785015
2024 01/15 14:29
老師,您看下我寫的紅色的559.1這個(gè)是稅務(wù)局帶出來的,根據(jù)增值稅15974.34來的,它根本也不需要補(bǔ)稅啊,我說不出來我哪里寫錯(cuò)了,但是電子稅務(wù)局交的那個(gè)肯定是沒有錯(cuò)的
84785015
2024 01/15 14:30
增值稅的對(duì)的上的,教育附加和地方教育也是對(duì)的 上的,就是城建稅對(duì)不上
84785015
2024 01/15 14:32
我計(jì)提的稅金及附加是按照機(jī)構(gòu)所在地計(jì)提的,7點(diǎn)的,但是有一部分是預(yù)交的5點(diǎn)的
郭老師
2024 01/15 14:39
你這個(gè)銷項(xiàng)一般計(jì)稅的有進(jìn)項(xiàng)抵扣吧,你進(jìn)項(xiàng)抵扣的是不是沒有做。
84785015
2024 01/15 14:39
這月沒有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有抵扣的
郭老師
2024 01/15 14:41
12月份做一個(gè)接應(yīng)稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅157479.49, 然后你預(yù)繳抵扣了之后, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 銀行存款。
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