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老師你好,12月的月底有 待認證進項發(fā)票400萬,已經(jīng)認證進項發(fā)票70萬,銷向發(fā)票50萬,這種情況月底待認證的發(fā)票怎么做會計分錄?
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速問速答你好,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20,銷項稅50,貸進項稅70,借應交稅費_未交增值稅20貸。轉(zhuǎn)出未交增值稅20
01/15 18:21
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老師你好,12月的月底有 待認證進項發(fā)票400萬,已經(jīng)認證進項發(fā)票70萬,銷向發(fā)票50萬,這種情況月底待認證的發(fā)票怎么做會計分錄?
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