問題已解決
這個分錄對不?如果不對,可不可以舉個例子?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué) 您好!
這個分錄明顯是不對的
正確的進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是:
借:XX費用(根據(jù)實際使用部門確定)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
01/16 19:22
84784948
01/16 19:30
這樣做嗎?
小張老師-答疑
01/16 19:34
同學(xué) 你的理解沒問題,是這樣做的
84784948
01/16 19:38
那還有2個問題:
1.庫存商品1萬怎么處理?就這么在賬上掛著嗎?
2.第一次計入的進項稅額1300也這么掛著嗎?
84784948
01/16 19:41
進項稅額轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該這樣做嗎?!
小張老師-答疑
01/16 19:42
1、庫存商品肯定要處理的,具體看,比如說你用作員工福利,那就要視同銷售,確認對應(yīng)的收入和成本
2、第一計入的進項稅額按理說在當(dāng)期就轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面抵扣了,當(dāng)期作進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳這一部分稅款
84784948
01/16 19:58
進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎?
小張老師-答疑
01/16 20:10
還是不對呢,進項稅轉(zhuǎn)出最后要轉(zhuǎn)到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
84784948
01/16 20:14
這樣對不?老師
小張老師-答疑
01/16 20:15
這樣子是對的,然后再根據(jù)情況處理庫存商品就行了
84784948
01/16 20:21
老師,看下,這樣做對嗎?
小張老師-答疑
01/16 20:23
這樣處理事正確的
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