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老師 有減免的稅款 怎么寫分錄呢

84785017| 提問時間:01/17 11:06
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費減免
01/17 11:08
84785017
01/17 11:09
是不是應該設置一個這樣的科目 應交稅金——應交增值稅——減免稅額
家權老師
01/17 11:10
不需要的哈,直接 借:應交稅金——未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
84785017
01/17 11:11
借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸 未交增值稅 借未交增值稅 貸營業(yè)外收入 是這樣記錄分錄么
84785017
01/17 11:11
哦哦 謝謝老師
家權老師
01/17 11:13
可以按你那樣的思路,只是麻煩些
84785017
01/17 11:29
明白了 謝謝老師 老師 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢
家權老師
01/17 11:29
借:成本費用等 貸:進項稅轉(zhuǎn)出
84785017
01/17 11:31
老師 我是有張進項上月發(fā)票 認證了 后來開錯了 等到這個月我給轉(zhuǎn)出了
84785017
01/17 11:32
轉(zhuǎn)出的時候 是 借:進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字 貸 未交增值稅么
家權老師
01/17 11:34
如果當月取得重新的發(fā)票 借:增值稅-進項 貸:增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
84785017
01/17 11:36
謝謝老師 明白啦
家權老師
01/17 11:39
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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