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你好老師,請問之前會計一直以來攤銷無形資產(chǎn)都是借:管理費用無形資產(chǎn)攤銷,貸無形資產(chǎn),現(xiàn)在我要沖回以前多計提的攤銷,請問這要怎么做賬呢

84784956| 提問時間:01/18 09:48
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 借:無形資產(chǎn) 貸:管理費用-攤銷
01/18 09:49
84784956
01/18 09:51
老師,以前年度的也這樣做賬是不
王璐璐老師
01/18 09:54
借:無形資產(chǎn)? 貸:以前年度 借:以前年度? 貸:利潤分配
王璐璐老師
01/18 09:54
借:無形資產(chǎn)? 貸:以前年度 借:以前年度? 貸:利潤分配
84784956
01/18 09:56
后續(xù)如果我要再接著計提,是貸方繼續(xù)入無形資產(chǎn)呢還是累計攤銷呢?
王璐璐老師
01/18 09:58
貸方繼續(xù)入無形資產(chǎn)的哈
王璐璐老師
01/18 11:03
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