問(wèn)題已解決

老師 預(yù)付賬款 和應(yīng)付賬款 怎么合一起寫(xiě)負(fù)責(zé)表 謝謝

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/19 09:03
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)你好,可以合并。預(yù)付一般余額在借方,屬資產(chǎn)。如果出現(xiàn)貸方余額其實(shí)就是應(yīng)付了。資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付的金額是要加上預(yù)付的貸方余額的。一般不單獨(dú)設(shè)預(yù)付賬款的小企業(yè)可以這樣。
2024 01/19 09:04
84785010
2024 01/19 09:11
那這三張圖片給我看一下 他是怎么加減的 負(fù)債表上應(yīng)是多少
cassie 老師
2024 01/19 09:16
同學(xué)您好 圖片模糊 字跡不清晰 應(yīng)付和預(yù)付的邏輯 顯示在報(bào)表上合并后都在應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款屬于貸方科目 應(yīng)該是貸方余額? 合并方式也就是貸方減解放即可。
84785010
2024 01/19 09:19
老師 這兩張幫我看一下 怎么算的 負(fù)責(zé)表上我看不懂 不知道他怎么算的
cassie 老師
2024 01/19 09:21
你好 期初加貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額=期末
84785010
2024 01/19 09:23
老師 你幫我算一下 我怎么算都是不對(duì)的
84785010
2024 01/19 09:28
老師 你看看我這個(gè) 再結(jié)合我負(fù)責(zé)表上的應(yīng)付賬款 是怎么算來(lái)的
cassie 老師
2024 01/19 09:30
同學(xué) 我算過(guò)了沒(méi)問(wèn)題 就是期初加貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額=期末? 應(yīng)付賬款你按這個(gè)公式算一下
84785010
2024 01/19 09:33
老師 我要把預(yù)付賬款,合進(jìn)去做,問(wèn)題 我理解不了。那個(gè)預(yù)付賬款 和應(yīng)府怎么合在一起的
84785010
2024 01/19 09:33
主要是這兩個(gè)科目 在負(fù)責(zé)表上他合并了 所以我不懂
84785010
2024 01/19 09:38
老師 我現(xiàn)在就是想算應(yīng)付和預(yù)付 然后手工填寫(xiě)負(fù)責(zé)表 ,但是我手工寫(xiě)的和自動(dòng)導(dǎo)的不一樣
84785010
2024 01/19 09:38
他們的關(guān)系我沒(méi)有弄明白
84785010
2024 01/19 09:48
老師 我現(xiàn)在就是想算應(yīng)付和預(yù)付 然后手工填寫(xiě)負(fù)責(zé)表 ,但是我手工寫(xiě)的和自動(dòng)導(dǎo)的不一樣
cassie 老師
2024 01/19 09:53
同學(xué) 您好 預(yù)付和應(yīng)付的邏輯就是預(yù)付比如說(shuō)是借方余額1萬(wàn) 那么合并時(shí)加到應(yīng)付的借方即可 最后預(yù)付的期末為0? 應(yīng)付的期末會(huì)減少這1萬(wàn)
84785010
2024 01/19 09:54
那我欺初怎么寫(xiě) 和期末怎么填寫(xiě)上去 負(fù)責(zé)表上
84785010
2024 01/19 09:55
暫估要不要管的
cassie 老師
2024 01/19 09:57
沒(méi)太明白什么的期初?如果合并了 期初就為0了 如果沒(méi)合并 按上年數(shù)據(jù) 暫估款看科目呀 一般有的企業(yè)是 應(yīng)付賬款-暫估款 /其他應(yīng)付款-暫估款 是子科目 合并了 是一起合并的
84785010
2024 01/19 09:59
哎 我真的沒(méi)有弄懂這幾個(gè) 到最后我是要合并一起的 預(yù)付和應(yīng)府 ,所以我填寫(xiě)期初 負(fù)責(zé)表上要怎么寫(xiě)
cassie 老師
2024 01/19 10:02
是這樣的同學(xué) 正常如果已經(jīng)合并了 那么預(yù)付賬款的期末就沒(méi)有金額了 下一期的期初也就沒(méi)有金額了 新屬期的資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額都是按照上一期的期末填寫(xiě)就可以了
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