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老師,我的帳套其他應(yīng)付款法人,有幾十萬,他拿報(bào)銷來,報(bào)銷,抵其他應(yīng)付款,我公賬實(shí)際不要對公賬戶付款給他私人卡,只需要做賬沖其他應(yīng)付款法人,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款法人,可對?

84784986| 提問時(shí)間:2024 01/20 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
之前是借方余額嗎?如果是的話可以。
2024 01/20 11:32
84784986
2024 01/20 11:33
我看下,稍等
84784986
2024 01/20 11:34
之前是貸方負(fù)數(shù)
郭老師
2024 01/20 11:35
那就可以的 可以這么做的
84784986
2024 01/20 11:36
不對,之前都是貸方余額,正數(shù)
郭老師
2024 01/20 11:39
那你們欠款會越來越大。
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