問題已解決

我們現(xiàn)在有一筆其他應(yīng)收款收不回來了,這個(gè)是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出還是信用減值損失,是要繳納企業(yè)所得稅么(不允許稅前扣除)會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84785008| 提問時(shí)間:2024 01/22 11:14
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,先計(jì)提信用減值損失,
2024 01/22 11:14
小林老師
2024 01/22 11:14
您好,對(duì)方是注銷還是?
84785008
2024 01/22 11:15
沒有注銷,只是不讓還這筆錢了
小林老師
2024 01/22 11:22
那就不能企業(yè)所得稅扣除
84785008
2024 01/22 11:24
是的,相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄您寫一下唄(有什么辦法可以免稅么)
小林老師
2024 01/22 11:37
可以免稅是什么意思
84785008
2024 01/22 11:43
不繳納稅款
小林老師
2024 01/22 11:58
那就只能對(duì)方注銷,保存資料備查
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