問題已解決

老師,我是被掛科方,在項(xiàng)目預(yù)繳企業(yè)所得稅和增值稅等時,是**方私戶付的稅款,我應(yīng)該怎么做這筆分離

84785020| 提問時間:01/23 15:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!對于你們,借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸其他應(yīng)付款-XX代付
01/23 15:52
84785020
01/23 16:10
但是我們約定對方支付,最后怎么消除其他應(yīng)付款
宋生老師
01/23 16:11
你好,你從以后要給**方的錢里面扣下來吧。
84785020
01/23 16:15
問題我們談的是100%的成本票,所有費(fèi)用是私戶處理,這就不好消了
宋生老師
01/23 16:16
你好,那你就當(dāng)現(xiàn)金付給他。
84785020
01/23 16:20
外賬可以做法人代付,最后公戶還給法人,但是內(nèi)賬就不好怎么做了
宋生老師
01/23 16:21
你好,其實(shí)內(nèi)賬你更好做一點(diǎn)。掛在應(yīng)付賬款上面,到時候要付他錢的時候再扣下來。
84785020
01/23 16:26
問題我們收取的管理費(fèi)等費(fèi)用都是**方直接私戶轉(zhuǎn)給老板了,公戶層面是進(jìn)出平賬的,沒有余額扣
宋生老師
01/23 16:29
你好,內(nèi)賬私下扣就可以了。讓老板給回公司
84785020
01/23 16:41
考慮到內(nèi)外帳兼顧,但是公戶做一筆還錢給法人后,還是沖突了,發(fā)生時,借預(yù)交稅款,貸:其他應(yīng)付賬款—法人,借:其他應(yīng)付法人,貸:銀行存款。那就借:其他應(yīng)付款—某公司,貸:其他貨幣資金—老板私戶收取好了
宋生老師
01/23 16:44
您好,這么說吧,你確實(shí)要想做到完美是沒辦法完美的,而且你們又私下這樣子處理。做一個會計,他也只是核算也沒有辦法把一個不合規(guī)的事情靠著做幾個憑證,就能夠合理合法又合規(guī)。 只能說能做平就盡量做平。
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